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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 BOLAS CRAVO PARA MASSAGEM 4,99 84,83
40.00 BOLAS COLORIDA DE VINIL 7,99 319,60
1.00 Umidificador de ar 49,99 49,99
3.00 CABIDE DUPLO GANCHO 7,99 23,97
75.00 BAMBOLE 7,99 599,25
1.00 Esmalte 6,99 6,99
3.00 INCENSO ARRUDA 2,50 7,50
13.00 CASCA DE OVO ARTIFICIAL Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS-PBFI 1,50 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 BOLAS CRAVO PARA MASSAGEM BOLAS COLORIDA DE VINIL Umidificador de ar CABIDE DUPLO GANCHO BAMBOLE Esmalte INCENSO ARRUDA CASCA DE OVO ARTIFICIAL Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS-PBFI 1.111,63
09/04/2025 Conforme DANFE Nº 2/104; 1.111,63
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2025 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 1.111,63
TOTAL 1.111,63 1.111,63 1.111,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.