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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2906 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SABÃO EM PÓ. AZUL GRANULADO, COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, ACIDULANTE, PERFUME, COADJUVANTES, PIGMENTO, SAL INORGÂNICO E ÁGUA. EMBALAGEM DE 1KG. 3,10 155,00
10.00 DESODORIZADOR, AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE, MÍNIMO 350ML. 7,23 72,30
200.00 SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 2,30 460,00
200.00 SACO DE LIXO, 50 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 1,50 300,00
100.00 SACO DE LIXO, 30 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT/ SUB PREFEITURA/ PRAÇA MUNICIPAL 1,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 SABÃO EM PÓ. AZUL GRANULADO, COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, ACIDULANTE, PERFUME, COADJUVANTES, PIGMENTO, SAL INORGÂNICO E ÁGUA. EMBALAGEM DE 1KG. DESODORIZADOR, AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE, MÍNIMO 350ML. SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, 50 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, 30 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT/ SUB PREFEITURA/ PRAÇA MUNICIPAL 1.087,30
TOTAL 1.087,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.087,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.