Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 14X40MA 8.8 |
6,50 |
156,00 |
1.00 |
ADESIVO TRAVA PARAF. |
17,90 |
17,90 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT. 14X40MB
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
9,20 |
36,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
PARAFUSO SEXTAVADO 14X40MA 8.8 ADESIVO TRAVA PARAF. PARAFUSO SEXT. 14X40MB
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
210,70 |
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15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019445; |
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210,70 |
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17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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208,17 |
17/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2927/2025 |
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2,53 |
TOTAL |
210,70 |
210,70 |
210,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/04/2025 |
2,53 |
3068/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,53 |
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