Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço
Finalidade: MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
2.280,00 |
2.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
Serviço
Finalidade: MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
2.280,00 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14201; |
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2.280,00 |
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16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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2.170,56 |
16/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2949/2025 |
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109,44 |
TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/04/2025 |
109,44 |
3037/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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109,44 |
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