O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2981 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA 069 24V 15,00 15,00
1.00 SOQUETE 10,00 10,00
10.00 ABRACADEIRA 20CM 0,50 5,00
3.00 MINI FUZIL LAMINA 1,00 3,00
1.00 LÂMPADA H3 24V 70,00 70,00
1.00 LAMPADA 1141 24V 15,00 15,00
1.00 LAMPADA H4 24V 90,00 90,00
1.00 LENTE TIJOLINHO 10,00 10,00
2.00 ABRACADEIRA 39MM 1,00 2,00
1.00 Interruptor DE EMERGENCIA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 LAMPADA 069 24V SOQUETE ABRACADEIRA 20CM MINI FUZIL LAMINA LÂMPADA H3 24V LAMPADA 1141 24V LAMPADA H4 24V LENTE TIJOLINHO ABRACADEIRA 39MM Interruptor DE EMERGENCIA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 318,00
23/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/17689; 318,00
25/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2025 Gilmar Rudi Pottker - 1394 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.