O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: Financiamento Badesul 2 Juros
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Valor referente juros de financiamento exercício de 2025. 23.333,33 280.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 Valor referente juros de financiamento exercício de 2025. 280.000,00
24/01/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI 23.524,61
24/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 Badesul Desenvolvimento SA - 27794 23.524,61
21/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI 27.727,28
26/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 Badesul Desenvolvimento SA - 27794 27.727,28
21/03/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI 22.333,08
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 Badesul Desenvolvimento SA - 27794 22.333,08
22/04/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI 26.978,55
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 Badesul Desenvolvimento SA - 27794 26.978,55
TOTAL 280.000,00 100.563,52 100.563,52
SALDO A PAGAR 179.436,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.