Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3018 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTO PORTA VEÍCULO IUP0915. |
665,00 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTO PORTA VEÍCULO IUP0915. |
665,00 |
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17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12092; |
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665,00 |
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22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2025
Gilmar Rudi Pottker - 1394 |
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665,00 |
TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.