Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
50,90 |
814,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
814,40 |
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22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008637; |
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814,40 |
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22/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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814,40 |
TOTAL |
814,40 |
814,40 |
814,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.