Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3042 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE PLACA DIANTEIRA |
65,00 |
65,00 |
2.00 |
FECHADURA CAPÔ DIANTEIRO |
55,00 |
110,00 |
2.00 |
PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
SUPORTE PLACA DIANTEIRA FECHADURA CAPÔ DIANTEIRO PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 |
291,00 |
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23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/034891; |
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291,00 |
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25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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287,51 |
25/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3042/2025 |
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3,49 |
TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/04/2025 |
3,49 |
3204/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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3,49 |
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