Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Queijo |
213,32 |
213,32 |
1.00 |
CANELA
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS. |
4,61 |
4,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
Queijo CANELA
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS. |
217,93 |
|
|
22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 00/482130; |
|
217,93 |
|
24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
217,93 |
TOTAL |
217,93 |
217,93 |
217,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.