3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ~ELABORAÇÃO DE FOLDERS SEU SORRISO SUA FORTALEZA - ~ELABORAÇÃO DE FOLDERS SEU SORRISO SUA FORTALEZA
Finalidade: FOLDERS EQUIPE SAUDE BUCAL, RV: 621, CONTA: 7482
731,77
731,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ~ELABORAÇÃO DE FOLDERS SEU SORRISO SUA FORTALEZA - ~ELABORAÇÃO DE FOLDERS SEU SORRISO SUA FORTALEZA
Finalidade: FOLDERS EQUIPE SAUDE BUCAL, RV: 621, CONTA: 7482
731,77
23/04/2025
Conforme DANFE Nº 900/105;
731,77
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2025
Carolina da Silva Trombeta - 29390
731,77
TOTAL
731,77
731,77
731,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.