| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIGUEL PEUCKERT GOBBI |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Gás | 0,50 | 150,00 |
| 1.00 | CARGA DE GÁS Finalidade: MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 116 E CARREGADEIRA 8173 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Gás CARGA DE GÁS Finalidade: MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 116 E CARREGADEIRA 8173 | 370,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 0/166; | 370,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 3127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||