MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025
0,00
1.188,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025
1.188,48
28/04/2025
FOLHA ABRIL
1.188,48
28/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Dca/Ccs e Temporarios
72,92
29/04/2025
Pagamento de Empenho 3369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.115,56
TOTAL
1.188,48
1.188,48
1.188,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.