Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3504 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLAMENTO ROLOS CON |
180,00 |
360,00 |
1.00 |
Espelho
Finalidade: MANUTEÇÃO CAMIONETA TOYOTA 20 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
ROLAMENTO ROLOS CON Espelho
Finalidade: MANUTEÇÃO CAMIONETA TOYOTA 20 |
430,00 |
|
|
07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/034937; |
|
430,00 |
|
13/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
|
|
424,84 |
13/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3504/2025 |
|
|
5,16 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/05/2025 |
5,16 |
3792/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,16 |
|
|