| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1657.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA MSOT | 6,61 | 10.952,77 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA MSOT | 10.952,77 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008111; | 10.952,77 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 10.925,36 | ||
| 07/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3506/2025 | 27,41 | ||
| TOTAL | 10.952,77 | 10.952,77 | 10.952,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/05/2025 | 27,41 | 3639/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 27,41 |