3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LT DE OLEO 5W30
54,28
542,80
1.00
KIT limpeza mecânica
199,00
199,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
70,20
70,20
1.00
FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR
499,90
499,90
1.00
VEDAÇÃO DE COBRE DA DRENAGEM
6,20
6,20
1.00
FILTRO DE ENTRADA DE AR - FILTRO DE AR
142,90
142,90
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
59,90
59,90
1.00
LIMPA FREIO
59,00
59,00
1.00
LIMPADOR DE AR
69,00
69,00
1.00
LIMPA BICO CONCENTRADO DIESEL
89,00
89,00
1.00
KIT REVISÃO
62,80
62,80
1.00
PASTILHA DE FREIO
891,37
891,37
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
661,98
661,98
1.00
SPRAY ANTI CHIO 65 ML
19,00
19,00
2.00
PLACA DE PROTEÇÃO DO FREIO - PLACA
130,80
261,60
1.00
ANEL DE AÇO DE USO MULTIFUNCIONAL
411,34
411,34
1.00
SENSOR DE VELOCIDADE DE RODA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO DA FROTA N° 8160.
269,30
269,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
LT DE OLEO 5W30 KIT limpeza mecânica FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR VEDAÇÃO DE COBRE DA DRENAGEM FILTRO DE ENTRADA DE AR - FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO LIMPA FREIO LIMPADOR DE AR LIMPA BICO CONCENTRADO DIESEL KIT REVISÃO PASTILHA DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO SPRAY ANTI CHIO 65 ML PLACA DE PROTEÇÃO DO FREIO - PLACA ANEL DE AÇO DE USO MULTIFUNCIONAL SENSOR DE VELOCIDADE DE RODA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO DA FROTA N° 8160.
4.315,29
11/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN
4.315,29
17/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 359/2025
Itaimbe Automoveis LTDA - 29217
4.263,51
17/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 359/2025
51,78
TOTAL
4.315,29
4.315,29
4.315,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.