Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3610 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LÂMPADA - 220v
Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468 |
5,90 |
17,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
LÂMPADA - 220v
Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468 |
17,70 |
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TOTAL |
17,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
17,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.