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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA TENSORA CORREIA MOTOR 319,20 319,20
1.00 PARAFUSO POLIA ESTRIADA TENSORA M10X55,00 - PARAFUSO POLIA ESTRIADA TENSORA M10X55,00 176,74 176,74
1.00 EIXO INTERMEDIARIO POLIA TENSORA 609,32 609,32
1.00 ARRUELA DEFLETORA POLIA TENSORA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUP0915. 62,44 62,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 POLIA TENSORA CORREIA MOTOR PARAFUSO POLIA ESTRIADA TENSORA M10X55,00 - PARAFUSO POLIA ESTRIADA TENSORA M10X55,00 EIXO INTERMEDIARIO POLIA TENSORA ARRUELA DEFLETORA POLIA TENSORA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUP0915. 1.167,70
TOTAL 1.167,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.167,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.