Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DENTE 09 |
116,00 |
348,00 |
2.00 |
DENTE 10/11 |
116,00 |
232,00 |
1.00 |
LAMINA |
846,00 |
846,00 |
10.00 |
PARAFUSO C/PORCA |
12,00 |
120,00 |
1.00 |
VIDRO LATERAL DIREITO
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
577,00 |
577,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
DENTE 09 DENTE 10/11 LAMINA PARAFUSO C/PORCA VIDRO LATERAL DIREITO
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
2.123,00 |
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06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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2.123,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.123,00 |
TOTAL |
2.123,00 |
2.123,00 |
2.123,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.