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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3691 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSADOR PENTIUM GOLD g6400 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AQUISIÇÃO DE PROCESSASOR PARA COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF 18 DE ABRIL. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 PROCESSADOR PENTIUM GOLD g6400 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AQUISIÇÃO DE PROCESSASOR PARA COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF 18 DE ABRIL. 650,00
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60549472; 650,00
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2025 Argel Santos de Moura - 28690 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.