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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRAL PARTES E PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3692 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA 13 FUROS AR1 FURO 5/8 1.540,00 3.080,00
26.00 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2 1/2 COM PORCAS Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 10,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 LAMINA 13 FUROS AR1 FURO 5/8 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2 1/2 COM PORCAS Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 3.340,00
TOTAL 3.340,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.