Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRAL PARTES E PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 13 FUROS AR1 FURO 5/8 |
1.540,00 |
3.080,00 |
26.00 |
PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2 1/2 COM PORCAS
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
10,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
LAMINA 13 FUROS AR1 FURO 5/8 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2 1/2 COM PORCAS
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
3.340,00 |
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TOTAL |
3.340,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.340,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.