Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 |
0,40 |
12,00 |
5.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4X40MM |
1,50 |
7,50 |
30.00 |
BUCHA FU 6MM |
0,35 |
10,50 |
10.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
1,30 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4X40MM BUCHA FU 6MM ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
43,00 |
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TOTAL |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
43,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.