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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3706 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA 240,00 240,00
2.00 Dobradiça 22,00 44,00
2.00 CIMENTO 43,85 87,70
2.00 CIMENTO 44,50 89,00
1.00 MALHA DE FERRO 58,00 58,00
1.00 PREGO 29,00 29,00
1.00 PREGO 19X36 20,00 20,00
2.00 Dobradiça 3 1/2 5,75 11,50
4.00 FERRO CA60 4.2 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 14,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 AREIA Dobradiça CIMENTO CIMENTO MALHA DE FERRO PREGO PREGO 19X36 Dobradiça 3 1/2 FERRO CA60 4.2 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 635,20
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/008326; 635,20
23/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 627,58
23/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3706/2025 7,62
TOTAL 635,20 635,20 635,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 23/05/2025 7,62 4085/2025 Lançada
TOTAL   7,62