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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3721 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 0,40 3,20
1.00 TOMADA NYLON TRIFASICA 26,00 26,00
8.00 BUCHA FU 8MM 0,60 4,80
3.00 FIO FLEXIVEL 750V 6 MM 7,00 21,00
1.00 TOMADA SISTEMA X20A Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE PONTÃO 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 TOMADA NYLON TRIFASICA BUCHA FU 8MM FIO FLEXIVEL 750V 6 MM TOMADA SISTEMA X20A Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE PONTÃO 75,00
TOTAL 75,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.