Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 09.05 |
4.452,96 |
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08/05/2025 |
RECISÃO E FERIAS 09/05 |
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4.452,96 |
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08/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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34,01 |
08/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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146,77 |
08/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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218,20 |
08/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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249,37 |
08/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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544,38 |
12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3732/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.260,23 |
TOTAL |
4.452,96 |
4.452,96 |
4.452,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.