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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OLEO S500 6,43 257,20
85.50 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: atender a demanda de viagens de transporte de pacientes, rv 600 atenção básica 6,52 557,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: atender a demanda de viagens de transporte de pacientes, rv 600 atenção básica 814,66
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/008141; 814,66
20/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 812,70
20/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3779/2025 1,96
TOTAL 814,66 814,66 814,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 20/05/2025 1,96 3909/2025 Lançada
TOTAL   1,96