Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3779 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
OLEO S500 |
6,43 |
257,20 |
85.50 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: atender a demanda de viagens de transporte de pacientes, rv 600 atenção básica |
6,52 |
557,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: atender a demanda de viagens de transporte de pacientes, rv 600 atenção básica |
814,66 |
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15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008141; |
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814,66 |
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20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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812,70 |
20/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3779/2025 |
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1,96 |
TOTAL |
814,66 |
814,66 |
814,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/05/2025 |
1,96 |
3909/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,96 |
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