Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3791 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CIMENTO |
44,50 |
44,50 |
65.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,83 |
53,95 |
1.00 |
PO DE BRITA - PO DE BRITA |
150,00 |
150,00 |
600.00 |
TIJOLO |
1,45 |
870,00 |
7.00 |
AREIA ENSACADA |
9,00 |
63,00 |
3.00 |
PINCEL 313 - 4
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
23,50 |
70,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2025 |
CIMENTO TIJOLO MACIÇO PO DE BRITA - PO DE BRITA TIJOLO AREIA ENSACADA PINCEL 313 - 4
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
1.251,95 |
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15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/008357; |
|
1.251,95 |
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23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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1.236,92 |
23/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3791/2025 |
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15,03 |
TOTAL |
1.251,95 |
1.251,95 |
1.251,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/05/2025 |
15,03 |
4092/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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15,03 |
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