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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3842 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO PONTA EIXO TRASEIRO FREIO 1.150,00 1.150,00
2.00 ANEL TAMPA PISTÃO FREIO 68,00 136,00
2.00 ANEL TAMPA PISTÃO FREIO 57,00 114,00
4.00 VEDAÇÃO PISTÃO DE FREIO GAXETA 1.215,26 4.861,04
1.00 REPARO ROLAMENTO CENTRAL TANDEM 2.900,00 2.900,00
2.00 RETENTOR DUOCONE DO EIXO TRASEIRO 892,00 1.784,00
1.00 KIT RETENTOR CUBO TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 ROLAMENTO PONTA EIXO TRASEIRO FREIO ANEL TAMPA PISTÃO FREIO ANEL TAMPA PISTÃO FREIO VEDAÇÃO PISTÃO DE FREIO GAXETA REPARO ROLAMENTO CENTRAL TANDEM RETENTOR DUOCONE DO EIXO TRASEIRO KIT RETENTOR CUBO TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 11.070,04
TOTAL 11.070,04 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.070,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.