Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMARA AR 16 VALV. CURVA |
93,00 |
93,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL - FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL |
151,95 |
151,95 |
1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CUMMINS |
83,10 |
83,10 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: Manutenção da Máquina 7866 |
33,60 |
33,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
CAMARA AR 16 VALV. CURVA FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL - FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CUMMINS FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: Manutenção da Máquina 7866 |
361,65 |
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19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019978; |
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361,65 |
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TOTAL |
361,65 |
361,65 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
361,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.