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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3865 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BIELETA MASTER 115,00 230,00
1.00 PIVO LADO ESQUERDO 130,00 130,00
1.00 PRATO SUPERIOR LADO ESQUERDO 360,00 360,00
1.00 COXIM SUPERIOR LADO ESQUERDO 680,00 680,00
1.00 COLA PARABRISA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 BIELETA MASTER PIVO LADO ESQUERDO PRATO SUPERIOR LADO ESQUERDO COXIM SUPERIOR LADO ESQUERDO COLA PARABRISA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. 1.490,00
22/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3477; 1.490,00
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.