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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3867 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SSD 128 GB 250,00 250,00
1.00 MEMORIA 4 GB DDR3 130,00 130,00
1.00 PLACA VÍDEO DELICADO 16 B 250,00 250,00
1.00 SWITCH 8 PORTAS Finalidade: MANUTENÇÕES NA SMECD, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM UM DOS COMPUTADORES E NA REDE DE INTERNET. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 SSD 128 GB MEMORIA 4 GB DDR3 PLACA VÍDEO DELICADO 16 B SWITCH 8 PORTAS Finalidade: MANUTENÇÕES NA SMECD, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM UM DOS COMPUTADORES E NA REDE DE INTERNET. 730,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60716334; 730,00
TOTAL 730,00 730,00 0,00
SALDO A PAGAR 730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.