O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.00 OLEO S500 6,43 424,38
552.50 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA JBV6J48, IUP0915, JAF8A19, IJR4696, JCS6G28. 6,52 3.602,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA JBV6J48, IUP0915, JAF8A19, IJR4696, JCS6G28. 4.026,68
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/008148; 4.026,68
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 4.017,02
26/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3920/2025 9,66
TOTAL 4.026,68 4.026,68 4.026,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 26/05/2025 9,66 4153/2025 Lançada
TOTAL   9,66