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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pega tanque 175,00 175,00
6.00 Parafuso Allen 20,00 120,00
10.00 PORCA TRAVANTE 12MA - PORCA TRAVANTE 12MA 6,00 60,00
20.00 ARRUELA LISA 12mm - ARRUELA LISA 12mm 5,00 100,00
1.00 PARAFUSO AÇO 10x60 8.8 10,00 10,00
1.00 Parafuso Allen 10x60 12.9 15,00 15,00
4.00 Parafuso Allen 12x40 ma 18,00 72,00
4.00 Parafuso Allen 10x40ma 12,00 48,00
4.00 PORCA TRAVANTE 10MA 5,00 20,00
8.00 Arruela lisa 10 mm 4,00 32,00
1.00 PASTILHA DE FREIO 280,00 280,00
1.00 CILINDRO Finalidade: Aquisição de peças de reposição para manutenção de veiculos do transporte escolar, placas IVY9851, IUP0915, IJR4696. 198,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Pega tanque Parafuso Allen PORCA TRAVANTE 12MA - PORCA TRAVANTE 12MA ARRUELA LISA 12mm - ARRUELA LISA 12mm PARAFUSO AÇO 10x60 8.8 Parafuso Allen 10x60 12.9 Parafuso Allen 12x40 ma Parafuso Allen 10x40ma PORCA TRAVANTE 10MA Arruela lisa 10 mm PASTILHA DE FREIO CILINDRO Finalidade: Aquisição de peças de reposição para manutenção de veiculos do transporte escolar, placas IVY9851, IUP0915, IJR4696. 1.130,00
28/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/502; 1.130,00
02/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2025 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 1.130,00
TOTAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.