Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VARETA DO NIVEL DO OLEO |
60,00 |
60,00 |
2.00 |
LENTE TRAZEIRA |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
CABO |
158,00 |
158,00 |
1.00 |
MAÇANETA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115, CAÇAMBA 18, CAÇAMBA 19 |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
VARETA DO NIVEL DO OLEO LENTE TRAZEIRA CABO MAÇANETA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115, CAÇAMBA 18, CAÇAMBA 19 |
366,00 |
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03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/035047; |
|
366,00 |
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06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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361,61 |
06/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4088/2025 |
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4,39 |
TOTAL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/06/2025 |
4,39 |
4626/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,39 |
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