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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4091 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANO SD 40MM 11,72 11,72
1.00 COLA CANO 12,90 12,90
2.00 JOELHO 40MM 10,36 20,72
1.00 LUVA SD 40MM 8,50 8,50
8.00 UNIAO 1/2 POL 2,14 17,12
10.00 CABO PARALELO 2X2,5 Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR 6,07 60,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 CANO SD 40MM COLA CANO JOELHO 40MM LUVA SD 40MM UNIAO 1/2 POL CABO PARALELO 2X2,5 Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR 131,66
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 001/013397; 131,66
TOTAL 131,66 131,66 0,00
SALDO A PAGAR 131,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.