| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 0,00 | 5.414,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 5.414,16 | ||
| 28/05/2025 | MAIO 2025 | 5.414,16 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.414,16 | ||
| TOTAL | 5.414,16 | 5.414,16 | 5.414,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||