| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 0,00 | 990,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 990,18 | ||
| 28/05/2025 | MAIO 2025 | 990,18 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 990,18 | ||
| TOTAL | 990,18 | 990,18 | 990,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||