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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4459 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H7 50,00 50,00
2.00 LÂMPADA - 2 POLOS W3X16 35,00 70,00
2.00 BICOS - 67 15,00 30,00
1.00 RELÉ 90,00 90,00
1.00 SOQUETE 60,00 60,00
1.00 BUZINA 100,00 100,00
1.00 Eletroventilador 700,00 700,00
1.00 LÂMPADA - HB4 Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 LAMPADA H7 LÂMPADA - 2 POLOS W3X16 BICOS - 67 RELÉ SOQUETE BUZINA Eletroventilador LÂMPADA - HB4 Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 1.180,00
05/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/466; 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.