Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,32 |
410,80 |
715.97 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBV6J48, JAF8A19, IUP0915, JCS6G28, IVY9851, IJR4696. |
6,52 |
4.668,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBV6J48, JAF8A19, IUP0915, JCS6G28, IVY9851, IJR4696. |
5.078,92 |
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|
TOTAL |
5.078,92 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.078,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.