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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CACIANO GARLET

Dados do Empenho
Número do empenho: 4539 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 42,90 42,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 42,90
05/06/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 42,90
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2025 Caciano Garlet - 25360 42,90
TOTAL 42,90 42,90 42,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.