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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4721 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTA CALFOR PAMP AZUL 109,40 109,40
3.00 LUVA MULTITATO 6,95 20,85
1.00 LUVA VAQUETA 35,95 35,95
1.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR 11,40 11,40
1.00 OCULOS DE SEG. CINZA 16,90 16,90
1.00 REPELENTE Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS 31,25 31,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 BOTA CALFOR PAMP AZUL LUVA MULTITATO LUVA VAQUETA OCULOS DE SEG. INCOLOR OCULOS DE SEG. CINZA REPELENTE Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS 225,75
TOTAL 225,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 225,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.