Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4721 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTA CALFOR PAMP AZUL |
109,40 |
109,40 |
3.00 |
LUVA MULTITATO |
6,95 |
20,85 |
1.00 |
LUVA VAQUETA |
35,95 |
35,95 |
1.00 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR |
11,40 |
11,40 |
1.00 |
OCULOS DE SEG. CINZA |
16,90 |
16,90 |
1.00 |
REPELENTE
Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS |
31,25 |
31,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
BOTA CALFOR PAMP AZUL LUVA MULTITATO LUVA VAQUETA OCULOS DE SEG. INCOLOR OCULOS DE SEG. CINZA REPELENTE
Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS |
225,75 |
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|
TOTAL |
225,75 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
225,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.