3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
FILTRO
43,92
43,92
1.00
Kit Lubrificante Revisão
78,63
78,63
1.00
FILTRO
48,50
48,50
1.00
ANEL - VEDADOR CARTER
11,21
11,21
1.00
Higienizador
Finalidade: PEÇAS PARA REVISÃO DO CARRO, RV 621 CONTA 8571
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO Kit Lubrificante Revisão FILTRO ANEL - VEDADOR CARTER Higienizador
Finalidade: PEÇAS PARA REVISÃO DO CARRO, RV 621 CONTA 8571
427,66
TOTAL
427,66
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
427,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.