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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JL PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONSERTO INTERNO VD 06 PNEU 19.5X24 53,00 212,00
2.00 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 12.5/80-18 19,00 38,00
1.00 CONSERTO INTERNO VD 08 PNEU 12.5/80-18 69,00 69,00
1.00 CONSERTO INTERNO VD 09 PNEU 12.5/80-18 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 CONSERTO INTERNO VD 06 PNEU 19.5X24 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 12.5/80-18 CONSERTO INTERNO VD 08 PNEU 12.5/80-18 CONSERTO INTERNO VD 09 PNEU 12.5/80-18 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 424,00
TOTAL 424,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 424,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.