Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PARAFUSO FRANCES |
1,65 |
13,20 |
8.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 |
0,20 |
1,60 |
8.00 |
PORCA 8MM |
0,45 |
3,60 |
4.00 |
Fixador |
5,75 |
23,00 |
2.00 |
CONDUTOR - adubo
Finalidade: Manutenção da plantadeira massey 73 |
34,70 |
69,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2025 |
PARAFUSO FRANCES ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 PORCA 8MM Fixador CONDUTOR - adubo
Finalidade: Manutenção da plantadeira massey 73 |
110,80 |
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|
TOTAL |
110,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
110,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.