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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fonte ENERGIA 12V 5A 125,00 125,00
2.00 BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO- VB 502 B G2-15M, CABO CFTV/ALARME 4P PRETO CAT 6 40,00 80,00
2.00 CAIXA DE PASSAGEM BALUN 10,00 20,00
30.00 CABO CAT 6 Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 3,50 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Fonte ENERGIA 12V 5A BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO- VB 502 B G2-15M, CABO CFTV/ALARME 4P PRETO CAT 6 CAIXA DE PASSAGEM BALUN CABO CAT 6 Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 330,00
TOTAL 330,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 330,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.