Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO SOQUETE 1/2" ESTR 10-32MM 22PC |
506,80 |
506,80 |
1.00 |
ALICATE PARA ANEIS EXT. CURVO |
54,75 |
54,75 |
1.00 |
ALICATE PARA ANEIS INT.
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA |
66,05 |
66,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2025 |
JOGO SOQUETE 1/2" ESTR 10-32MM 22PC ALICATE PARA ANEIS EXT. CURVO ALICATE PARA ANEIS INT.
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA |
627,60 |
|
|
TOTAL |
627,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
627,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.