FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão e férias 06.2025
0,00
2.200,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão e férias 06.2025
2.200,90
18/06/2025
FÉRIAS 18/06 E RECISÕES
2.200,90
18/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
46,22
18/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
184,88
18/06/2025
Pagamento de Empenho 4831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.969,80
TOTAL
2.200,90
2.200,90
2.200,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
18/06/2025
46,22
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE