Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4877 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
58.23 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 - ABASTECIMENTO FORA DO CONTRATO POR MOTIVO DE SER NO DOMINGO EMERGENCIA |
6,59 |
383,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 - ABASTECIMENTO FORA DO CONTRATO POR MOTIVO DE SER NO DOMINGO EMERGENCIA |
383,74 |
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25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008181; |
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383,74 |
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03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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382,82 |
03/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4877/2025 |
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0,92 |
TOTAL |
383,74 |
383,74 |
383,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/07/2025 |
0,92 |
5502/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,92 |
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