Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS 01 DE JULHO |
10.262,54 |
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01/07/2025 |
FÉRIAS 01/07 |
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10.262,54 |
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01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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68,02 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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698,22 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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708,52 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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968,05 |
02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.819,73 |
TOTAL |
10.262,54 |
10.262,54 |
10.262,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.