Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS 01 DE JULHO |
10.194,88 |
|
|
01/07/2025 |
FÉRIAS 01/07 |
|
10.194,88 |
|
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
|
|
34,01 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
|
|
138,43 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
|
|
323,00 |
01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
|
|
1.715,83 |
02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.983,61 |
TOTAL |
10.194,88 |
10.194,88 |
10.194,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.